- 職種名
- バックオフィス|内部監査・内部統制
- 仕事内容
- ■仕事概要:
■募集背景
私たちは、バンドルカード事業を中心に、BtoC領域だけでなくBtoB事業も視野に入れた積極的な事業展開を進めています。今後は、親会社である三菱UFJ銀行との連携も活かし、さらなる事業成長を加速させることに注力しています。
一方、急速な成長には同時にリスクが存在します。そのため、事業成長を毀損せず、様々なリスクの発生を抑制または低減することが経営課題の一つとして挙げられます。
今回募集するポジションは、内部監査部門の担当者として弊社の事業・組織運営に関する課題等を明確にし改善を図り、会社のガバナンス機能の強化を通して、企業の成長に貢献する役割を期待しています。
会社の成長フェーズにおける重要な問題提起・課題解決に取り組み、金融機関や上場企業と同等の体制づくりを共に推進していける方のご応募を心よりお待ちしています。
■ ポジション概要
社長直下の内部監査チーム(監査役+本ポジション1名)で、個別監査の実務を担いながら体制づくりを加速させます。
監査役がレビュー兼メンターとして伴走し、得意領域から担当範囲を拡大していただきます。
■ 主な業務・個別監査の実行
└ 資料/ログ収集 → ヒアリング → リスク評価 → 報告書作成
・監査調書の整備とドキュメント標準化
・指摘事項の改善提案・フォローアップ
・年度/四半期監査計画の策定補助・進捗管理
・監査結果の取締役会向け資料作成・報告サポート
・関連部門との調整、チェックリストの継続アップデート
■仕事の魅力
・社長直下で経営判断に直結する提案ができます。
・IPO を見据えた監査体制づくりのゼロ→イチに関われます。
・クラウド中心・リモート主体の就業環境で IT フレンドリーな監査スキルを習得できます。 - 求める経験・スキル
- ■必須スキル:
・内部監査または内部統制の実務経験(部分的でも可)
・リスク管理/業務改善に関する知識と実績
・一般的な IT リテラシー(クラウド/SaaS ツール利用)
■歓迎スキル:
・金融行政、金融事業にかかわる法令等に十分な理解
・内部監査と内部統制の両方に関連する経験
・SOX法やCOSOフレームワークへの理解
・監査法人、金融庁、もしくは規制当局対応の経験
・CIA(公認内部監査人)、CPA(米国公認会計士)等の資格保持者
・スタートアップ企業での就業経験(内部監査業務に限定せず)
■求める人物像:
・事実ベースで考え抜く合理性をお持ちの方
・自ら現場の情報を集め手を動かせる方
・粘り強く改善が完了するまで動く責任感のある方 - 募集要項
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勤務地 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 1-20-18 三富ビル新館 4階
・JR山手線「恵比寿駅」から徒歩2分
・ 東京メトロ日比谷線「恵比寿」から徒歩5分給与 年収 600万〜950万円 休日休暇 土日祝日
年次有給休暇、GW休暇、慶弔休暇、特別休暇 等
この求人は以下の転職エージェントが、ご相談や条件交渉などのサポートを無料で行います
カンムへの転職支援実績あり
- 厚生労働省許可番号
- 13-ユ-307946
- 職業紹介許可年
- 2016年
更新日 2025年09月12日